Как отправить счет фактуру через диадок

Как отправить счет-фактуру

Формирование счета-фактуры в системе Диадок

1. Для создания счета-фактуры необходимо войти в Диадок (см. Как войти в Диадок?), нажать кнопку +Новый документ и выбрать пункт Счет-фактура (см. рис. 1).

Как отправить счет фактуру через диадок

Рис. 1. Создание счета-фактуры

Как отправить счет фактуру через диадок

Рис. 2. Заполнение счета-фактуры

Поля, заполненные некорректно, будут подсвечены розовым цветом (см. рис. 3).

Как отправить счет фактуру через диадок

Рис. 3. Некорректно заполненные поля

Cформированный электронный документ можно просмотреть в печатной форме. Для этого следует нажать ссылку Предварительный просмотр (см. рис. 4).

Для того чтобы отправить документ, необходимо нажать кнопку Перейти к отправке (см. рис. 4).

Как отправить счет фактуру через диадок

Рис. 4. Переход к отправке и предварительный просмотр счета-фактуры

3. Со страницы предварительного просмотра можно скачать документ или вернуться к его редактированию. Для того чтобы перейти к отправке документа, необходимо нажать Вернуться к отправке (см. рис. 5).

Как отправить счет фактуру через диадок

Рис. 5. Выбор действия при просмотре документа

Откроется страница отправки (см. рис. 6). Для подписания и отправки необходимо нажать Подписать / Подписать и отправить контрагенту.

Как отправить счет фактуру через диадок

Рис. 6. Страница отправки

Система не позволит отправить документ с ошибками (см. рис. 7), поэтому перед отправкой необходимо убедиться, что все разделы заполнены корректно и не требуют исправлений.

Как отправить счет фактуру через диадок

Загрузка готового файла счета-фактуры в Диадок

Как отправить счет фактуру через диадок

Рис. 8. Загрузка файла с компьютера

2. В открывшемся диалоговом окне выбрать файлы для загрузки и нажать Открыть (см. рис. 9). После чего сразу появится страница отправки (см. рис. 6).

Как отправить счет фактуру через диадок

Отправка счета-фактуры через Диадок

1. После формирования / загрузки счета-фактуры открывается страница отправки (см. рис. 6).

2. Отправленный документ отразится на странице Исходящие со статусом Ожидается извещение о получении (см. рис. 10).

Как отправить счет фактуру через диадок

Рис. 10. Исходящие документы

По мере обработки исходящий счет-фактура может принимать следующие статусы:

3. Кликнув по имени файла в списке Исходящие, можно перейти на страницу документооборота счета-фактуры (см. рис. 11).

Как отправить счет фактуру через диадок

Рис. 11. Страница документооборота

На странице документооборота есть возможность согласовать его, просмотреть связанные документы, сохранить, аннулировать, распечатать или переместить счет-фактуру в папку Удаленные. Для этого имеются соответствующие кнопки.

Источник

Формирование и отправка счетов-фактур

Чтобы сформировать и отправить счет-фактуру, выполните следующее:

Выберите способ подготовки счета-фактуры:

Файлы со счетами-фактурами возможно загрузить только в установленном формате XML (при этом имя файла утверждено и регламентировано, поэтому изменять его нельзя). Для этого сформируйте документ с помощью других программ.

При загрузке файла сервис определяет нужные данные (номер, дату счета-фактуры, сумму всего по счету-фактуре и сумму НДС) и проверяет на соответствие формату.

Если файл со счетом-фактурой не соответствует установленному формату, сервис сообщит об этом и отправит счет-фактуру как обычный документ (см. статью Создание и отправка ). Такая отправка не соответствует регламенту обмена счетами-фактурами.

Если необходимо изменить получателя, нажмите на получателя в поле «Получатель » (см. рисунок). Поле очистится. Введите название или ИНН организации, в которую отправляется документ. При вводе первых букв названия или цифр ИНН появляется список организаций. Выберите нужную.

Если у получателя в организации есть несколько подразделений, выберите из раскрывающегося списка подразделение, в которое сразу будут отправлены документы.

При отправке нескольких документов, если они все предназначены одному контрагенту, документы по умолчанию связываются (устанавливается флажок « Связать документы » ). Связанные документы показываются вместе в списках входящих и исходящих документов. Переключение между ними также возможно с помощью кнопки « Связанные документы » непосредственно на странице документа.

Если нужно удалить загруженный документ, нажмите на крестик справа (см. рисунок).

Сменить сертификат на другой возможно с помощью ссылки «выбрать другой » при подписании документов либо в персональных настройках.

Электронный счет-фактура подписывается единственной подписью руководителя или иного уполномоченного лица (согласно ст. 169 НК РФ), и не требует подписи главного бухгалтера, в отличие от бумажного счета-фактуры.

После отправки счета-фактуры придет подтверждение Оператора, на которое нужно сформировать и отправить извещение о получении. Для удобства Диадок все извещения формирует и подписывает автоматически. Если у пользователя несколько сертификатов, подписание происходит сертификатом, который выбран для подписания документов в персональных настройках. Если сертификат не выбран, выберите его на странице просмотра счета-фактуры или в персональных настройках. Также если пользователь зашел под логином, автоподписание не запустится.

Счет-фактура должен пройти все этапы документооборота. Cостояние счета-фактуры в документообороте отображается на странице просмотра документа.

Источник

Счета-фактуры в ЭДО

Счет-фактура — документ налогового учета, который предназначен для принятия к вычету покупателем суммы НДС. Регулируется п. 1 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации.

Электронный счет-фактура равнозначен бумажному, когда передан через оператора ЭДО и подписан квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Передавайте счета-фактуры через Диадок. Экономьте свое время и место в бумажном архиве

Форматы счета-фактуры для ЭДО

Статья 169 Налогового кодекса Российской Федерации регулирует выставление счета-фактуры через ЭДО. Указано, что передавать подобные документы можно исключительно через оператора электронного документооборота в установленных форматах.

До начала 2020 года электронные счета-фактуры можно было передавать в двух форматах:

В 2020 году приказ от 2016 года утратил силу. Это значит, что счета-фактуры действительны лишь в одном виде в соответствии с новым приказом. Документы в старом формате, которые были выставлены до 1 января 2020 года, принимаются ФНС до конца 2022 года.

Новый формат счета-фактуры для ЭДО

Изменения затронули несколько аспектов, в том числе:

Также новый формат позволяет контрагентам заранее договориться, какие поля нужны в документе.

Как выставлять счет-фактуру через ЭДО

По закону выставить счет-фактуру через средства электронного документооборота можно только с помощью оператора, подтвержденного ФНС. Список таких операторов есть на сайте налоговой.

Как происходит обмен:

Датой выставления электронного счета-фактуры считается дата, указанная в подтверждении оператора ЭДО о том, что документ поступил к нему на сервер.

Требования к счету-фактуре, выставленному по ЭДО

Отправляйте счета-фактуры и другие документы в электронном виде через оператора, подтвержденного ФНС

Вопрос-ответ

Какой формат предусмотрен для исправленных счетов-фактур?

Формат электронных счетов-фактур описан в Приказе ФНС от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@.

Форматы корректировочных счетов-фактур определены Приказом от 13.04.2016 № ММВ-7-15/189@ (действует до 01.10.2021) и Приказом от 12.10.2020 № ЕД-7-26/736@.

Как отправить счет-фактуру в налоговую?

Порядок подачи отчетных документов в налоговые органы такой: ФНС присылает уведомление, в ответ на которое необходимо подготовить и отправить пакет документов. Далее налоговая подтверждает или отказывает в приеме в зависимости от корректности заполнения.

Каким числом выставить счет-фактуру через ЭДО, если не уложились в положенные пять дней?

Закон утверждает, что счет-фактуру полагается выставить в течение пяти календарных дней с момента покупки. Зачастую, если продавец не успел выставить документ, он указывает необходимую дату. Это возможно как в бумажном документообороте, так и в ЭДО. Продавцу достаточно выбрать необходимую дату документа.

Что будет, если продавец не успел выставить счет-фактуру? В текущем законодательстве штрафных санкций не предусмотрено. Если документ заполнен правильно, ФНС не откажет в вычете НДС, несмотря на опоздание.

Можно ли отправить счет-фактуру в формате PDF по ЭДО?

Для счета-фактуры формат утвержден Приказом ФНС от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@. Единственно возможный формат для передачи счета-фактуры по ЭДО — XML. Выставление счетов-фактур в PDF или других произвольных форматах — нарушение требований НК РФ.

Источник

Исправленные и корректировочные электронные счета-фактуры

С момента вступления в силу Федерального закона №245-ФЗ исправление счетов-фактур происходит путем создания новых документов: исправленных и корректировочных счетов-фактур. Так, если в выставленном счете-фактуре обнаружены ошибки и документ не соответствует реально совершенной хозяйственной операции (например, сделана ошибка в реквизитах контрагентов или сделана техническая ошибка в сумме), то взамен его составляется исправление счета-фактуры. Корректировочный счет-фактура выставляется в том случае, если уже после завершения хозяйственной операции произошло изменение стоимости товаров и услуг (п. Приложения 2 Постановления №1137). Основанием для выставления корректировочного счета-фактуры является новый первичный документ (п.10 ст. 172 НК РФ).

Процессы работы бухгалтера с электронными и бумажными корректировочными и исправленными счетами-фактурами идентичны. Операторы ЭДО просто реализуют в своих системах все требования законодательства: «При необходимости внесения исправлений в счет-фактуру покупателем направляется продавцу через Оператора ЭДО уведомление об уточнении счета-фактуры. При получении уведомления об уточнении счета-фактуры продавец устраняет указанные в уведомлении об уточнении счета-фактуры ошибки и направляет покупателю исправленный счет-фактуру в электронном виде в соответствии с настоящим Порядком» (Приказ Минфина №14Н). Порядок обмена исправленным или корректировочным счетом-фактурой ничем не отличается от порядка обмена первоначальным электронным документом.

Источник

Поддержка нового порядка обмена электронными счетами‑фактурами

Расскажем, что изменится в Диадоке.

С 1 июля 2021 года меняется регламент работы со счетами-фактурами. На смену приказу № 174н от 10.11.2015 приходит приказ № 14н от 05.02.2021.

1 июля 2021 в 00:00 (МСК) все документы, которые содержат счета-фактуры, начнут обрабатываться в Диадоке по новой схеме документооборота. К ним относятся:

Вам ничего не нужно менять, если:

Если используете интеграцию сторонней разработки, узнайте у поставщика решения, будут ли изменения и обновления.

Как отправить счет фактуру через диадок

Регламент обмена в соответствии с 14Н

Что изменится в решениях

Веб-интерфейс

При скачивании документооборота целиком набор документов и квитанций будет соответствовать новому регламенту. Он будет содержать файл документа, подписи, извещение о получении счета-фактуры, подтверждения оператора об отправке или получении счета-фактуры, извещения о получении, уведомления об уточнении, протокол передачи, печатную форму в формате pdf.

1. Для работы по новому регламенту добавляются новые WorkflowId. Если при отправке документов вы явно указываете параметр WorkflowId в структуре DocumentAttachment, старые WorkflowId 4, 5, 10 нужно заменить на 15, 16, 17 соответственно.
Если вы явно не указываете WorkflowId, при отправке после 1 июля документ будет автоматически отправлен с новым WorkflowId.

2. Чтобы понять, по какой схеме запущен документ, нужно ориентироваться на значение WorkflowId, которое возвращается в структурах Document и DocumentInfoV3:

В DocflowAPI V3 для уведомления об уточнении будет добавлена информация о подтверждении оператора в виде структуры ConfirmationDocflow.

3. В методах GetMessage, GetNewEvents, GetEvent, GetLastEvent, GetDocument, GetDocuments, GetDocumentByMessage будут возвращаться все сущности согласно новому регламенту, изменений в контрактах не будет.

В ответе GetDocuments в фильтры filterCategory = «Any.InboundHaveToCreateReceipt» и «Any.OutboundHaveToCreateReceipt» будут попадать следующие документы:

4. При попытке сгенерировать и отправить извещение о получении на подтверждение оператора или уведомление об уточнении для документа, который отправлен после 1 июля и обрабатывается согласно новому регламенту, вернется 409 ошибка.

5. Все уведомления об уточнении, отправленные после 1 июля, будут обрабатываться по новой схеме, даже если сам документ был отправлен до 1 июля. Это значит, что на такие уведомления об уточнении не нужно будет формировать ИоП.

В ваших интеграционных решениях не надо ничего менять, если:

В остальных случаях необходимо внести изменения в ваши решения.

Коннекторы

Для пользователей работа с коннекторами не меняется.

Интеграционные модули 1С

Интеграционные модули 1С поддерживают новую схему работы для версий:

Пожалуйста, обновите интеграционные модули до актуальных версий, чтобы продолжить работу по новому регламенту.

Роуминг

Все описанные выше изменения касаются электронного документооборота, обеспеченного Контуром в сервисе Диадок.

Также в обновленном регламенте передачи счетов-фактур заложены изменения в межоператорском обмене документами — роуминге. Разъяснения порядка — в письме ФНС.

Сейчас операторам получателей нужно формировать подтверждение даты отправки на каждый входящий из роуминга документ. Мы ведем переговоры с операторами-партнерами об их готовности к переходу на новый регламент.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *